川汇区统计局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 川汇区统计局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 川汇区统计局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 川汇区统计局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
川汇区统计局概况
一、主要职责
一、川汇区统计局主要职责
区统计局机关现内设5个职能股室和信息研究所等2个归口预算管理单位。主要职责是:依照国家、地方法律、法规、政策和计划,制定全区统计工作调查计划;组织领导和综合协调区直各乡、办事处、区直各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施;建立健全全区国民经济核算及统计指标体系;对全区重大国情国力进行普查;组织全区统计报表的管理工作;收集、整理、提供全区的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督;统一核实、管理、公布、出版全区的基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报;建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系等。
二、部门决算单位构成
纳入川汇区统计局2016年度部门决算编制范围的单位包括:川汇区统计局部门决算包括机关本级决算和川汇区统计信息研究所及普查办公室
1.统计局机关本级
2.川汇区统计信息研究所
3.川汇区第三次全国农业普查领导小组办公室
第二部分
川汇区统计局
2016年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表
公开01表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||||||
| 收入
|
支出
|
||||||||||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
||||||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入
|
1
|
3,786,389.78
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
3,287,399.50
|
||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
||||||||||||||||||
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
||||||||||||||||||
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
||||||||||||||||||
| 六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
389,349.05
|
||||||||||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
109,641.23
|
||||||||||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
24
|
|
|
53
|
|
||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
25
|
3,786,389.78
|
本年支出合计
|
54
|
3,786,389.78
|
||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
55
|
0.00
|
||||||||||||||||||
| 年初结转和结余
|
27
|
0.00
|
年末结转和结余
|
56
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
|
28
|
|
|
57
|
|
||||||||||||||||||
| 总计
|
29
|
3,786,389.78
|
总计
|
58
|
3,786,389.78
|
||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||||||||||||
| 合计
|
3,786,389.78
|
3,786,389.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
3,287,399.50
|
3,287,399.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 20105
|
统计信息事务
|
3,287,399.50
|
3,287,399.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2010501
|
行政运行
|
333,250.00
|
333,250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2010507
|
专项普查活动
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2010550
|
事业运行
|
1,218,710.00
|
1,218,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
1,535,439.50
|
1,535,439.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
376,762.40
|
376,762.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
12,586.65
|
12,586.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 21005
|
医疗保障
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
41,779.47
|
41,779.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 2100502
|
事业单位医疗
|
67,861.76
|
67,861.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||
| 支出决算表
公开03表
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
3,786,389.78
|
2,286,901.78
|
1,499,488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
3,287,399.50
|
1,787,911.50
|
1,499,488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 20105
|
统计信息事务
|
3,287,399.50
|
1,787,911.50
|
1,499,488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2010501
|
行政运行
|
333,250.00
|
333,250.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2010507
|
专项普查活动
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2010550
|
事业运行
|
1,218,710.00
|
1,218,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
1,535,439.50
|
235,951.50
|
1,299,488.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
376,762.40
|
376,762.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
12,586.65
|
12,586.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 21005
|
医疗保障
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
41,779.47
|
41,779.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 2100502
|
事业单位医疗
|
67,861.76
|
67,861.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||
| 收入
|
支出
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||||||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,786,389.78
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
3,287,399.50
|
3,287,399.50
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
|
|
24
|
|
|
54
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 本年收入合计
|
25
|
3,786,389.78
|
本年支出合计
|
55
|
3,786,389.78
|
3,786,389.78
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 总计
|
30
|
3,786,389.78
|
总计
|
60
|
3,786,389.78
|
3,786,389.78
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||||||||||||||||||||||||
| 合计
|
3,786,389.78
|
2,286,901.78
|
1,499,488.00
|
|||||||||||||||||||||||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
3,287,399.50
|
1,787,911.50
|
1,499,488.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 20105
|
统计信息事务
|
3,287,399.50
|
1,787,911.50
|
1,499,488.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2010501
|
行政运行
|
333,250.00
|
333,250.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2010507
|
专项普查活动
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2010550
|
事业运行
|
1,218,710.00
|
1,218,710.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2010599
|
其他统计信息事务支出
|
1,535,439.50
|
235,951.50
|
1,299,488.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
389,349.05
|
389,349.05
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
376,762.40
|
376,762.40
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
12,586.65
|
12,586.65
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 21005
|
医疗保障
|
109,641.23
|
109,641.23
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2100501
|
行政单位医疗
|
41,779.47
|
41,779.47
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 2100502
|
事业单位医疗
|
67,861.76
|
67,861.76
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门:河南省周口市川汇区统计局
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||||||||||||||||||||
| 301
|
工资福利支出
|
1,551,960.00
|
302
|
商品和服务支出
|
235,951.50
|
|||||||||||||||||||||||
| 30101
|
基本工资
|
882,420.00
|
30201
|
办公费
|
210,745.50
|
|||||||||||||||||||||||
| 30102
|
津贴补贴
|
669,540.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
15,560.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
498,990.28
|
30211
|
差旅费
|
6,081.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30302
|
退休费
|
389,349.05
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
3,050.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30307
|
医疗费
|
109,641.23
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
515.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||
| 人员经费合计
|
2,050,950.28
|
公用经费合计
|
235,951.50
|
|||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河南省周口市川汇区统计局
单位:元
|
||||||||||||
| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
| 51,300.00
|
0.00
|
26,000.00
|
0.00
|
26,000.00
|
25,300.00
|
9,163.00
|
0.00
|
515.00
|
0.00
|
515.00
|
8,648.00
|
|
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
| 部门:川汇区统计局
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|||
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2121399
|
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|||||||||
第三部分
川汇区统计局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
川汇区统计局2016年度收入总计378.638978万元,支出总计378.638978万元,与2015年相比,收、支总计各减少57.459589万元,下降15.17%,主要原因是:2015年专项项目支出较大。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计378.638978万元,其中:财政拨款收入378.638978万元,占100%;
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计378.638978万元,其中:基本支出228.690178万元,占60.4%;项目支出149.9488万元,占39.6%;
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算378.638978万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少57.459589万元,下降15.17%,主要原因是:2015年专项项目支出较大。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出378.638978万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.459589万元,下降15.17%.
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出378.638978万元,主要用于以下方面:基本支出228.690178万元,占60.4%;项目支出149.9488万元,占39.6%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.2158万元,支出决算为378.638978万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因:2015年度有预算结余。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出228.690178万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元,支出决算为0.86万元.其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.86万元.2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持理性勤俭节约,进一步规范公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少的主要原因是2016年接待任务有所下降,并且厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.86万元,占100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0万元。
3、公务接待费支出0.86万元。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费与2015年基本持平。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元.
(三)国有资产占用情况
2016年期末,川汇区统计局共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。